岳阳市云溪区卫生计生综合监督执法局2022年部门预算公开说明
来源:区卫生计生综合监督执法局   2021-12-23 10:03   浏览量:1   | | | |

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第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、绩效目标情况说明

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门预算收支总表

2、部门收入总表

3、非税收入征收计划表

4、部门支出总表

5、部门支出预算分类汇总表(部门)

6、部门支出预算分类汇总表(政府)

7、财政拨款收支总表.

8、一般公共预算支出表(部门)

9、一般公共预算支出表(政府)

10、一般公共预算基本支出情况表

11、基本支出-工资福利(部门)

12、基本支出-工资福利(政府)

13、基本支出-商品服务(部门)

14、基本支出-商品服务(政府)

15、基本支出-对个人和家庭(部门)

16、基本支出-对个人和家庭(政府)

17、一般公共预算“三公”经费表

18、政府性基金预算支出分类汇总表(部门)

19、政府性基金预算支出分类汇总表(政府)

20、国有资本经营预算支出表

21、专户管理(部门)

22、专户管理(政府)

23、一般预算经费拨款(部门)

24、一般预算经费拨款(政府)

25、财政专户管理资金

26、专项资金预算汇总表

27、政府采购预算表

28、政府购买服务支出预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 岳阳市云溪区卫生计生综合监督执法局

2022年部门预算公开编报说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要职能职责:卫生行政复议、卫生执法监督、监督医院、学校消毒及卫生、卫生行政许可证审批和批准、卫生执法监督指导和协调、指导协调医疗事故技术鉴定的调查取证、流动人口计划生育的管理及社会抚养费征收管理。

2、机构设置

现有人数 14人,其中:在职编制 7 人;离退休 10 人。机关设置  4个(科室):职业病防治科、医疗执业科、公共场所科、学校卫生科。

二、部门预算单位构成

岳阳市云溪区卫生计生综合监督执法局只有本级,没有其他二级预算单位.因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区卫生计生综合监督执法局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算,我局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表(政府性基金预算)、20表(国有资本经营预算)、21-22、25表(财政专户管理资金预算)均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障本单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算:2022年年初预算数162.79万元,其中:一般公共预算拨款162.79 万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加15.09万元,主要原因是人员增加。

(二)支出预算:2022年年初预算数162.79万元,其中,城乡社区支出0万元、社会保障和就业支出29.85万元、医疗卫生与计划生育支出115.38万元、住房保障6.76万元、基本支出138.99万元。支出较去年增加15.09万元,主要原因是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算162.79万元。其中:城乡社区支出0万元,占0%;社会保障和就业支出29.85万元,占18.3%;医疗卫生与计划生育支出115.38万元,占70.8%;住房保障6.76万元,占4.1%;基本支出138.99万元,占85.3%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为138.99万元,比上年增加32.19万元,上升30.14%,原因是人员增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为23.8万元,比上年减少17.1万元,下降41.8%。原因是压缩项目开支,过紧日子。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表(政府性基金预算)为空。

六、国有资本经营预算支出

2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表(国有资本经营预算)为空。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出162.79万元,比2021年预算增加15.09万元,增长9.2%,主要原因是“三保”刚性支出要求,适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为万元,其中,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费万元,公务用车运行费万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致,无增减变化。

3、一般性支出情况

本部门2022年会议费预算0万元;培训费预算0万元。其中,会议费较上年度增加0万元;培训费较上年度增加0万元。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算,与上年预算一致,无增减变化。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表27)。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2021年12月31日,本单位资产总计153.25万元,其中流动资产49.42万元,非流动资产103.83万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

6、预算绩效目标的情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为13万元,其中,基本支出0万元,项目支出13万元。整体支出绩效情况为:1、确保单位正常运转,人员经费发放到位;保障已开工项目资金拨付到位;2、工作进度达到时序要求;3、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;4、加强预决算公开力度,严控三公经费;5、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全区社会经济发展等。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件:206004-岳阳市云溪区卫生计生综合监督执法局2022年部门预算公开表.xlsx