2024年度岳阳市云溪区巴陵石化协作协调事务中心部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区巴陵石化协作协调事务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出(部门)
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理(部门)
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家、省、市、区有关经济技术联合,特别是厂地协作的政策、法规及决定;负责巴陵石化公司与云溪区的经济技术协作工作。
2、贯彻执行区委、区人民政府“工业立区”和“厂地一体化”发展战略,为巴陵石化公司落实我区改制企业提供服务。
3、负责宣传、落实区委、区人民政府招商引资和厂地协作优惠政策,大力开展招商引资和厂地协作活动,努力培植新兴主体财源。
4、依据国家有关法律、法规和政策规定,负责巴陵石化公司与地方的矛盾纠纷调处工作,维护巴陵石化正常的生产生活秩序和地方人民群众的合法权益。
5、负责巴陵石化公司和云溪区人民政府经济技术协作信息库建设,开展涉厂情况调研,及时传递沟通厂地高层信息,为区委、区人民政府提供决策依据。
6、承担协调、监督涉及巴陵石化公司行政执法工作的职责。
7、指导乡镇经济发展站与巴陵石化公司的经济技术协作和矛盾纠纷协调工作。
8、承办区委、区人民政府和巴陵石化公司交办的其他事项。
(二)机构设置
岳阳市云溪区巴陵石化协作协调事务中心内设机构包括:区人民政府直属公益类事业单位,正科级。内设综合办公室1个。编制数8人,实有人数8人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区巴陵石化协作协调事务中心预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区巴陵石化协作协调事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费,也包括社会事务移交后续工作经费、协作协调经费等单位项目专项经费。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算178.66万元,其中,一般公共预算拨款收入178.66万元。收入较去年增加58.71万元,主要原因是三供一业经费较上年有增加,人员工资绩效有调整。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算178.66万元,其中:一般公共服务支出151.3万元,社会保障和就业支出17.35万元,卫生健康支出3.57万元,住房保障支出6.44万元。支出较去年增加58.71万元,主要原因是三供一业经费较上年有增加,人员工资绩效有调整。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算178.66万元,其中:一般公共服务支出151.3万元,占84.69%;社会保障和就业支出17.35万元,占9.71%;卫生健康支出3.57万元,占2%;住房保障支出6.44万元,占3.6%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算105.66万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算73万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:社会事务移交后续工作经费支出35万元,主要用于三供一业经费开支等方面;协作协调经费支出38万元,主要用于贯彻执行区委、区人民政府“工业立区”和“厂地一体化”发展战略,为巴陵石化公司落实我区改制企业提供服务等方面的经费开支等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平,无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平,无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费9.06万元,比上年预算增加0.1万元,增长1.11%,主要原因是水电费开支增加。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0.4万元,其中,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.1万元,主要是减少了公务接待开支。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0.51万元,拟开展1次培训,人数20人,内容为就业岗位培训。培训费较上年度增加0.02万元,主要原因是就业培训的人员有增加。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额47万元,其中,货物类采购预算12万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算35万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为178.66万元,其中:基本支出105.66万元,项目支出73万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
129001岳阳市云溪区巴陵石化协作协调事务中心部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出(部门)
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理(部门)
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家、省、市、区有关经济技术联合,特别是厂地协作的政策、法规及决定;负责巴陵石化公司与云溪区的经济技术协作工作。
2、贯彻执行区委、区人民政府“工业立区”和“厂地一体化”发展战略,为巴陵石化公司落实我区改制企业提供服务。
3、负责宣传、落实区委、区人民政府招商引资和厂地协作优惠政策,大力开展招商引资和厂地协作活动,努力培植新兴主体财源。
4、依据国家有关法律、法规和政策规定,负责巴陵石化公司与地方的矛盾纠纷调处工作,维护巴陵石化正常的生产生活秩序和地方人民群众的合法权益。
5、负责巴陵石化公司和云溪区人民政府经济技术协作信息库建设,开展涉厂情况调研,及时传递沟通厂地高层信息,为区委、区人民政府提供决策依据。
6、承担协调、监督涉及巴陵石化公司行政执法工作的职责。
7、指导乡镇经济发展站与巴陵石化公司的经济技术协作和矛盾纠纷协调工作。
8、承办区委、区人民政府和巴陵石化公司交办的其他事项。
(二)机构设置
岳阳市云溪区巴陵石化协作协调事务中心内设机构包括:区人民政府直属公益类事业单位,正科级。内设综合办公室1个。编制数8人,实有人数8人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区巴陵石化协作协调事务中心预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区巴陵石化协作协调事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费,也包括社会事务移交后续工作经费、协作协调经费等单位项目专项经费。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算178.66万元,其中,一般公共预算拨款收入178.66万元。收入较去年增加58.71万元,主要原因是三供一业经费较上年有增加,人员工资绩效有调整。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算178.66万元,其中:一般公共服务支出151.3万元,社会保障和就业支出17.35万元,卫生健康支出3.57万元,住房保障支出6.44万元。支出较去年增加58.71万元,主要原因是三供一业经费较上年有增加,人员工资绩效有调整。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算178.66万元,其中:一般公共服务支出151.3万元,占84.69%;社会保障和就业支出17.35万元,占9.71%;卫生健康支出3.57万元,占2%;住房保障支出6.44万元,占3.6%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算105.66万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算73万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:社会事务移交后续工作经费支出35万元,主要用于三供一业经费开支等方面;协作协调经费支出38万元,主要用于贯彻执行区委、区人民政府“工业立区”和“厂地一体化”发展战略,为巴陵石化公司落实我区改制企业提供服务等方面的经费开支等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平,无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平,无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费9.06万元,比上年预算增加0.1万元,增长1.11%,主要原因是水电费开支增加。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0.4万元,其中,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.1万元,主要是减少了公务接待开支。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0.51万元,拟开展1次培训,人数20人,内容为就业岗位培训。培训费较上年度增加0.02万元,主要原因是就业培训的人员有增加。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额47万元,其中,货物类采购预算12万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算35万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为178.66万元,其中:基本支出105.66万元,项目支出73万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
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