目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
(1)职能职责
(2)机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
(1)收入预算
(2)支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
(1)基本支出
(2)项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费
(2)“三公”经费预算
(3)一般性支出情况
(4)政府采购情况
(5)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(6)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表(按部门预算分类)
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 云溪区医疗保障局部门2020年部门预算公开
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)贯彻落实省、市社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能政策,依法依规拟订符合本区实际的医疗保障规划及相关政策措施,并组织实施。
(二)贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法,组织实施全区医疗保障基金监督管理办法,监督管理各项医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)落实国家、省、市医疗保障和各项待遇政策,组织制定、补充和完善全区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇机制,组织实施好省、市医保部门制定的长期护理保险制度改革方案。
(四)贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施待医保目录并执行全市统一的支付标准。
(五)根据国家和省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策,组织实施全区药品 、医用耗材的招标采购工作
(七)制定全区定点为医药协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理 纳入医保范围内的医疗行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责全区医疗保障经办管理 、绩效考核、公共服务体系和信息化建设,指导和监督全区医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险 、大病互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作,组织制定和完善异地就医管理 和费用睡,建立健全医疗保单关系转移接续制度
(九)执行国家、省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策,负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
(十)完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定,我局内设股室6个(办公室(法规股)、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股、规划财务股、内设二级机构1个(岳阳市云溪区医疗保障事务中心)全部纳入局机关2020年部门预算编制范围。
3、其他说明
医疗保障局属于正科级单位,编制6名,局长1名,副局长2名,下设医疗保障事务中心为副科级单位 设信息中心、医疗审核股、基金结算股、特殊人群和个人帐户股、基金征缴股、医疗救助股等6个内设股室,事业编制16名,设主任1名、副主任2名。内设机构人副股级6名。
二、部门预算单位构成
医疗保障局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有医疗保障局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。
(一)收入预算:2020年年初预算228.65万元,其中,一般预算拨款228.65万元。收入较去年增加60.42万元,主要原因是机构改革,人员增加。
(二)支出预算:2020年年初预算数228.65万元,其中,医疗卫生健康支出228.65万元,支出增加60.42万元,主要是人员支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算228.65万元,其中,医疗卫生健康支出228.65万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为185.85万元,比上年增加52.62万元,增长39.49%。增长原因是机构改革,人员支出增长,基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为42.8万元,比上年增长7.8万元,增长5.85%。增长原因是机构重组工作经费增长。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款12.7万元,比2019年预算增加3.44万元,增长37.15%。增长主要原因是编制人员增加,人员支出相应增长,保运转经费增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元,2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算一致,无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算1万元,拟召开6次会议,人数210人,内容为信息、协同等相关工作会议;培训费预算1万元,拟开展3次培训,人数180人,内容为专业提升培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额48.54万元,其中其中:政府采购货物预算48.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加48.54万元。主要原因是购置办公设备。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表30)。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日,本单位资产总计115万元,其中流动资产81万元,非流动资产34万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为228.65万元,其中,基本支出185.85万元,项目支出42.8万元。整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金等。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格