岳阳市云溪区文化旅游广电新闻出版局2018年部门预算说明
来源:区文旅广新局   2018-02-06 20:52   浏览量:1   | | | |

一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责:(一)贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游发展工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章,把握正确的舆论和创作导向。拟订全区文化广播电影电视新闻出版事业发展规划,并组织实施;指导、推进全区文化广电新闻出版领域的体制机制创新。

(二)指导管理全区文学艺术事业,指导艺术创作与生产,重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。

(三)推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务,规划、引导公共文化新产品生产,统筹安排文化、文物事业经费;指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(四)拟订全区文化市场发展规划,指导和监督管理全区文化市场综合执法工作,负责对全区文化艺术经营活动进行管理,指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作,负责文艺类产品网上传播的初审工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理,负责对网络游戏服务进行监管,指导协调全区动漫、游戏产业发展。

(五)指导、管理全区社会文化事业,拟订社会文化事业发展规划并组织实施,指导、管理全民读书活动、农家书屋工程和全区图书馆、文化馆(站)事业及基层文化建设;拟订全区非物质文化遗产保护规划,组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)组织推进全区广播电影电视公共服务,组织实施全区广播电视村村通工作;指导协调全区广播电影电视事业、产业发展;负责全区有线电视网络,卫星地面设施的发展规划与管理。

(七)指导全区广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作;负责监管全区广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出。

(八)负责全区新闻出版行业的监管,实行准入和退出管理;负责全区出版内容的监管;负责全区印刷复制业的监管;负责全区数字出版业内容监管(包括电子出版活动、互联网出版活动);指导区级新闻出版、著作权行业社团的工作。

(九)拟订全区出版物市场的调控政策、措施并指导实施,指导对出版物市场经营活动的监管工作;负责全区非法出版物和违禁出版物的鉴定工作;负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理;负责全区著作权管理工作;负责全区计算机软件正版化工作。

(十)拟订全区文化广电新闻出版产业发展规划,指导、协调全区文化广电新闻出版产业发展,推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作。

(十一)管理全区电影发行、放映事业,拟订全区电影发行放映事业的发展规划并组织实施。

(十二)承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

(十三)拟订全区旅游产业发展计划,组织、指导全区重要旅游新产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作;拟订全区旅游市场开发计划,组织全区旅游形象宣传和推广活动;负责组织全区旅游资源普查、规划、开发利用和保护工作。

(十四)负责区内旅游机构的报批、管理事宜;管理全区旅游教育培训;承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益的工作;组织实施国家确定的各类旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游新产品的等级和标准。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置

现有人数11人,其中:在职编制9人;离退休12人。机关设置6个(股室),为办公室(政工人事股)、财务审计股、文化新闻出版版权股(行政审批股、“扫黄打非”办公室)、文化产业办、广播电影电视事业股、旅游股。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入129.16万元;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数129.16 万元,其中,一般公共预算拨款124.16 万元,纳入专户管理的非税收入5万元。收入减少71万元,主要原因是:退休人员津补贴自2018年1月起由区机关事业单位养老保险中心据实发放,不列入2018年部门预算;旅游经费列入审批专款,未列入2018年预算。

(二)支出预算,2018年年初预算数129.16万元,其中,文化体育与传媒支出98.26万元,社会保障支出19.32万元,医疗卫生与计划生育支出3.3万元,住房保障支出8.28万元支出较去年减少70.76万元,主要原因是:退休人员津补贴自2018年1月起由区机关事业单位养老保险中心据实发放,不列入2018年部门预算;旅游经费列入审批专款,未列入2018年预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入129.16万元,具体安排情况如下:

基本支出:

2018年年初预算数为111.16万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费103.4万元以及办公费万元、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.76万元。

(二)项目支出:

2018年年初预算数为18万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:送戏下乡6万元、送电影下乡10万元、户户通运维经费2万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款7.76万元,比2017年预算6.44万元减少1.32万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1.1万元,其中,公务接待费1.1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年增加1.01万元,主要原因是增加实有人员一名,经费相应增加。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:岳阳市云溪区文化旅游广电新闻出版局2018年部门预算公开表.xls