目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门(单位)基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门(单位)收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有及新增资产配置使用情况
(六)绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表(部门)
6、部门支出预算分类表(政府)
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表(部门)
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利(部门)
12、基本-工资福利(政府)
13、基本-商品服务(部门)
14、基本-商品服务(政府)
15、基本-对个人和家庭(部门)
16、基本-对个人和家庭(政府)
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金(部门)
19、政府性基金(政府)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理(部门)
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注:以上单位预算报表中,空表表示本部门(单位)无相关收支情况。
第一部分 云溪区文化市场综合行政执法大队
2021年部门预算公开编报说明
一、部门(单位)基本概况
1、职能职责
(一)统一行使文化,文物、出版、广播电视,电影、旅游市场行政执法,依法查处娱乐场所,互联网上网服务营业场所的违法行为;查处演出、艺术品经营及进出口,文物经营等活动中的违法行为;查处文化艺术经营展览展播活动中的违法行为;查处除制作,播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为;查处电影放晚单位的违法行为查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施,传送境外卫星电视节目中的违法行为;查处放映未取得《电影片公许可证》的电影片和走私放盗版影片等法活动;查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷,复制、出版物发行中的违法经营活动;查处非法出版单位和个人的违法出版活动;查处著作权侵权行为查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动;配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为:查处文物犯罪案件。
(二)承担“扫黄打非”有关工作任务。
(三)负责全区旅游市场执法检查,受理旅游投诉、举报。
(四)负责对辖区内公众聚集文化场所的安全进行监管;以及依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他责。
2、机构设置
根据编办核定,我单位编制人数6人。
3、其他说明
所属区文化旅游广电局二级机构,单位预算实行独立核算。
二、部门预算单位构成
单位实行预算独立核算,全部纳入2021年云溪区部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出,所以公开的附件18、19、21、22、28表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目支出(专项商品和服务支出)专项经费。
(一)收入预算:2021年年初预算数86.71万元,其中,一般公共预算拨款86.71万元。收入较去年增加22.59万元,主要原因是人员工资福利和商品和服务支出变动。
(二)支出预算:2021年年初预算数86.71万元,其中,文化体育与传媒支出69.49万元,社会保障和就业支出10.2万元,卫生健康支出2.3万元,住房保障支出4.72万元。支出较去年增加22.59万元,主要原因是人员工资福利支出和商品和服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算86.71万元,其中,文化体育与传媒支出69.49万元,占80.14%;社会保障和就业支出10.2万元,占11.76%;卫生健康支出2.3万元,占2.65%;住房保障支出4.72万元,占5.44%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为68.51万元,比上年增加27.39万元,增长66.61%,原因是工资福利支出、商品和服务支出提高。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为18.2万元,比上年减少4.8万元,下降20.87%,下降主要原因是项目(文化执法)经费减少。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括文化执法7万元、送电影下乡5万元、“文网卫士”系统维护2万元、执法车油修费3万元、执收成本1.2万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门(单位)无政府性基金安排的支出,所以公开的附件表18-19为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门(单位)无国有资本经营预算支出,所以公开的附件表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位运行经费一般公共预算拨款10.12万元,比2020年预算增加7.38万元,增长269.34%,主要原因是“三保”刚性支出要求,适当提高部门单位的公用经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.4万元,其中,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致,无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元;培训费预算0万元等。2021年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年政府采购预算,详见预算公开表格中的政府采购预算表(表27)。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本部门(单位)共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门(单位)未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为86.71万元,其中,基本支出68.51万元,项目支出18.2万元。整体支出绩效情况为:开展多部门联合执法和部门突击检查加强网吧执法管理、正版软件化执法、娱乐场所执法监管、新闻出版版权执法、旅游市场执法、广播电视市场执法监管‘扫黄打非’工作,印刷、书店、市场执法。继续加强“文网卫士”监管平台使用,实现了由“人防”到“技防”的模式转变。完成送电影下498场次。全年放映电影498场次。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格