目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表(部门)
6、部门支出预算分类汇总表(政府)
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表(部门)
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利(部门)
12、基本支出-工资福利(政府)
13、基本支出-商品服务(部门)
14、基本支出-商品服务(政府)
15、基本支出-对个人和家庭(部门)
16、基本支出-对个人和家庭(政府)
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表(部门)
19、政府性基金预算支出分类汇总表(政府)
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理(部门)
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区有线电视站
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)制订全区有线和无线电视网络发展规划并组织实施;
(二)负责全区广播电视传输网络的建设和管理,确保有线和无线电视信号安全稳定传送;
(三)负责对有线无线电视系统进行监测,确保各项技术指标和信号质量符合有关规定;
(四)负责区域内广播电视传输安全;
(五)负责全区广播“村村响”工程建设及运行管理;
(六)负责受理用户的投诉和查询,及时处理故障;
(七)负责对广播电视传输从业人员进行专业培训和管理。
2、机构设置
根据编办核定,我单位编制人数11人。所属区文化旅游广电局二级机构,单位预算实行独立核算。
二、部门预算单位构成
单位实行预算独立核算,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区有线电视站。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表(政府性基金预算)、20表(国有资本经营预算)、21-22、25表(财政专户管理资金预算)均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目支出(专项商品和服务支出)专项经费。
(一)收入预算:2022年年初预算数9万元,其中,一般公共预算拨款9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加9万元(3万元/人/年),主要原因为 2022年我区将三类人员经费纳入了年初预算。
(二)支出预算:2022年年初预算数9万元,其中,文化体育与传媒支出9万元。支出较去年增加9万元(3万元/人/年),主要原因为 2022年我区将三类人员经费纳入了年初预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算9万元,其中,文化体育与传媒支出9万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为9万元,与2021年基本支出增加9万元(3万元/人/年),主要原因为 2022年我区将三类人员经费纳入了年初预算。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为0万元,单位没有项目支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表(政府性基金预算)为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表(国有资本经营预算)为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年单位运行经费一般公共预算拨款0万元,与2021年机关运行经费预算无增减变化。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致,无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元;培训费预算0万元等。与上年预算一致,无增减变化。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算,与上年预算一致,无增减变化。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表27)。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日,本单位资产总计0万元,其中流动资产0万元,非流动资产0万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9万元,其中,基本支出9万元,项目支出0万元。整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,强化安全播出;2、加强预决算公开力度,保证三类人员工资正常发放;3、合理高效利用资金,广电事业稳步发展等。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格