岳阳市云溪区文化市场综合行政执法大队2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出(部门)
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理(部门)
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、统一行使文化,文物、出版、广播电视,电影、旅游市场行政执法,依法查处娱乐场所,互联网上网服务营业场所的违法行为。
2、查处演出、艺术品经营及进出口,文物经营等活动中的违法行为。
3、查处文化艺术经营展览展播活动中的违法行为。
4、查处除制作,播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为。
5、查处电影放晚单位的违法行为查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施,传送境外卫星电视节目中的违法行为。
6、查处放映未取得《电影片公许可证》的电影片和走私放盗版影片等法活动。
7、查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷,复制、出版物发行中的违法经营活动。
8、查处非法出版单位和个人的违法出版活动。
9、查处著作权侵权行为查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。
10、配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。
11、查处文物犯罪案件。
12、承担“扫黄打非”有关工作任务。
(二)机构设置
岳阳市云溪区文化市场综合行政执法大队内设机构包括:内设股室0个(含0个副科级单位)。本部门共有编制人数6人,实有人数5人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区文化市场综合行政执法大队预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区文化市场综合行政执法大队本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出,所以公开的附件18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费,也包括“文网卫士”系统运行维护、送电影下乡、文化执法、新式制式服装更换、执法车油修费、执收成本等单位项目专项经费。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算108.18万元,其中,一般公共预算拨款收入108.18万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少10.64万元,主要原因是调出编制内人员1名。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算108.18万元,其中:文化旅游体育与传媒支出87.69万元,社会保障和就业支出12.9万元,卫生健康支出3.24万元,住房保障支出4.35万元。支出较去年减少10.64万元,主要原因是调出编制内人员1名。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算108.18万元,其中:文化旅游体育与传媒支出87.69万元,占81.06%,社会保障和就业支出12.9万元,占11.92%,卫生健康支出3.24万元,占3%,住房保障支出4.35万元,占4.02%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算85.58万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算22.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:“文网卫士”系统运行维护支出2万元,主要用于文网卫士运行维护等方面;送电影下乡支出5万元,主要用于开展送电影下乡放映活动等方面;文化执法支出7万元,主要用于文化市场执法等方面;新式制式服装更换支出2万元,主要用于执法服装更替等方面;执法车油修费支出6万元,主要用于执法车辆油修开支等方面;执收成本支出0.6万元,主要用于执法活动开展等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平,无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平,无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费11.83万元,比上年预算增加1.71万元,增长16.92%,主要原因是办公费及食堂经费增加。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为0.3万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元,主要是公务接待减少。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,我单位2023年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0.36万元,拟开展2次培训,人数10人,内容为事业单位工作人员培训。培训费较上年度增加0.36万元,主要原因是事业单位工作人员培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为108.18万元,其中:基本支出85.58万元,项目支出22.6万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表