2022年度岳阳市云溪区人力资源和社会保障局部门决算
来源:区财政局   2023-09-15 15:45   浏览量:1   | | | |

 

  

 

 

第一部分 岳阳市云溪区人力资源和社会保障局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 


 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区人力资源和社会保障局概况 

 

  

一、部门职责 

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规和政策;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划,起草人力资源和社会保障规范性文件草案,并组织实施和监督检查;对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。 

(二)拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全区建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。 

(三)负责全区促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,组织实施就业援助、特殊群体就业等政策,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 

(四)统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。 

(五)负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息指导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

(六)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系相关政策,完善劳动关系协调机制;监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度;监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。 

(七)牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员职称工作;负责博士后、留学回国人员的管理协调工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作;拟订并落实吸引留学人员来云溪(回国)工作、定居和国(境)外机构在区内招聘专业技术骨干人才管理政策;组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度;完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。 

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。 

(九)负责事业单位工资收入分配综合管理;组织实施事业单位人员工资收入分配政策,配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,落实企事业单位人员福利和离退休政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配。 

(十)会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,参与协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。 

(十一)会同有关部门拟定区级表彰奖励制度,综合管理表彰奖励工作,根据授权承办区级以上表彰奖励活动相关工作。承担全区评比达标表彰相关工作。 

(十二)完成区委和区政府交办的其他任务。 

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。 

(十四)有关职责分工。与区教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头,会同区教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由区教育体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由区人力资源和社会保障局负责。 

二、机构设置及决算单位构成 

(一)内设机构设置 

岳阳市云溪区人力资源和社会保障局内设机构包括:内设股室8个,分别为:办公室(行政审批股)、政策法规股(信访维稳办公室)、事业单位管理股、职称技能和考核奖励股、工资福利股、社会保险股、社会保险基金监督股、就业促进和失业保险股。本部门共有编制人数22人,实有人数30人。 

(二)决算单位构成 

岳阳市云溪区人力资源和社会保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:社会保险服务中心、就业服务中心、劳动人事争议仲裁院、劳动和社会保障监察大队、工伤保险基金管理中心、人力资源和社会保障信息中心、人力资源和社会保障档案管理中心。所属二级机构岳阳市云溪区社会保险服务中心、岳阳市云溪区就业服务中心、岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队实行独立核算,其余内设机构及二级事业单位全部纳入2023年云溪区人力资源和社会保障局本级部门预算编制范围。 


 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:岳阳市云溪区人力资源和社会保障局(本级)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

761.77

一、一般公共服务支出

32

87.19

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

123.52

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

0.50

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

2.97

八、社会保障和就业支出

39

647.67

 

9

 

九、卫生健康支出

40

10.57

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

123.52

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

18.81

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

888.26

本年支出合计

58

888.26

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

888.26

总计

62

888.26

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:岳阳市云溪区人力资源和社会保障局(本级)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

888.26

885.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2.97

201

一般公共服务支出

87.19

87.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

87.19

87.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

87.19

87.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050899

其他进修及培训

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

647.67

647.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

582.10

582.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

488.93

488.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

22.17

22.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

61.85

61.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

25.98

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.69

26.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.18

9.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.72

3.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.67

1.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.57

10.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.57

10.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10.57

10.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

123.52

123.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

123.52

123.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

123.52

123.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18.81

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2.97

22999

其他支出

18.81

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2.97

2299999

其他支出

18.81

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2.97

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:岳阳市云溪区人力资源和社会保障局(本级)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

888.26

645.09

243.17

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

87.19

86.77

0.42

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

87.19

86.77

0.42

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

87.19

86.77

0.42

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2050899

其他进修及培训

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

647.67

528.44

119.23

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

582.10

462.88

119.23

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

488.93

420.75

68.18

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

51.00

0.74

50.26

0.00

0.00

0.00

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

20.00

19.22

0.78

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

22.17

22.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

61.85

61.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

25.98

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.69

26.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.18

9.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.72

3.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.67

1.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.57

10.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.57

10.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10.57

10.57

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

123.52

0.00

123.52

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

123.52

0.00

123.52

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

123.52

0.00

123.52

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18.81

18.81

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

18.81

18.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

18.81

18.81

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:岳阳市云溪区人力资源和社会保障局(本级)

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

761.77

一、一般公共服务支出

33

87.19

87.19

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

123.52

三、国防支出

35

 

 

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.50

0.50

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

647.67

647.67

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

10.57

10.57

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

123.52

 

0.00

123.52

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

15.84

15.84

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

0.00

0.00

本年收入合计

27

885.29

本年支出合计

59

885.29

761.77

0.00

123.52

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

885.29

总计

64

885.29

761.77

0.00

123.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:岳阳市云溪区人力资源和社会保障局(本级)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

761.77

642.12

119.65

201

一般公共服务支出

87.19

86.77

0.42

20199

其他一般公共服务支出

87.19

86.77

0.42

2019999

其他一般公共服务支出

87.19

86.77

0.42

205

教育支出

0.50

0.50

0.00

20508

进修及培训

0.50

0.50

0.00

2050899

其他进修及培训

0.50

0.50

0.00

208

社会保障和就业支出

647.67

528.44

119.23

20801

人力资源和社会保障管理事务

582.10

462.88

119.23

2080101

行政运行

488.93

420.75

68.18

2080102

一般行政管理事务

51.00

0.74

50.26

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

20.00

19.22

0.78

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

22.17

22.17

0.00

20805

行政事业单位养老支出

61.85

61.85

0.00

2080501

行政单位离退休

25.98

25.98

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.69

26.69

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.18

9.18

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.72

3.72

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.52

0.52

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.67

1.67

0.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

1.53

1.53

0.00

210

卫生健康支出

10.57

10.57

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.57

10.57

0.00

2101101

行政单位医疗

10.57

10.57

0.00

229

其他支出

15.84

15.84

0.00

22999

其他支出

15.84

15.84

0.00

2299999

其他支出

15.84

15.84

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:岳阳市云溪区人力资源和社会保障局(本级)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

506.63

302

商品和服务支出

102.64

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

112.84

30201

办公费

11.50

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

56.12

30202

印刷费

15.87

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

189.61

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

1.84

30106

伙食补助费

15.23

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

19.13

30205

水费

0.80

31002

办公设备购置

1.84

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.25

30206

电费

4.46

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

6.85

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

14.44

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.16

30211

差旅费

5.65

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

13.65

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

6.53

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

47.36

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

31.01

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.36

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

25.98

30217

公务接待费

0.08

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

3.70

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

10.20

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.50

30229

福利费

0.23

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

10.69

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

4.53

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

32.58

 

 

 

人员经费合计

537.64

公用经费合计

104.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:岳阳市云溪区人力资源和社会保障局(本级)

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开08表

部门:岳阳市云溪区人力资源和社会保障局(本级)

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

123.52

0

123.52

223

国有资本经营预算支出

123.52

0

123.52

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

123.52

0

123.52

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

123.52

0

123.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:岳阳市云溪区人力资源和社会保障局(本级)

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2.48

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 


第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计888.26万元。与上一年度相比,收、支总计各增加280.13万元,增长46.06%。主要原因是人员增加,绩效增加。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计888.26万元,其中:财政拨款收入885.29万元,占99.67%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.97万元,占0.33%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计888.26万元,其中:基本支出645.09万元,占72.62%;项目支出243.17万元,占27.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计885.29万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加277.16万元,增长45.58%。主要原因是人员增加,绩效增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出761.77万元,占本年支出合计的85.76%。与上一年度相比,财政拨款支出增加219.01万元,增长40.35%。主要是因为人员增加,绩效增加。 

(二)财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出761.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出87.19万元,占11.45%;教育支出0.5万元,占0.07%;社会保障和就业支出647.67万元,占85.01%;卫生健康支出10.57万元,占1.39%;其他支出15.84万元,占2.08%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为442.1万元,支出决算数为761.77万元,完成年初预算的172.31%,其中: 

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为87.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,绩效增加。

2、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项) 

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级业务培训,未纳入预算。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项) 

年初预算为297.3万元,支出决算为488.93万元,完成年初预算的164.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,绩效增加。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项) 

年初预算为51万元,支出决算为51万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项) 

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:就业项目增加。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为22.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,绩效增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 

年初预算为25.98万元,支出决算为25.98万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 

年初预算为26.69万元,支出决算为26.69万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 

年初预算为3.72万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:公务员医疗保险未支付。 

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为9.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:暂垫退休干部职业年金。

11、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项) 

年初预算为0.52万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 

年初预算为20.01万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:退休人员退休。 

13、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项) 

年初预算为1.67万元,支出决算为1.67万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

14、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项) 

年初预算为1.53万元,支出决算为1.53万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 

年初预算为10.57万元,支出决算为10.57万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 

年初预算为3.12万元,支出决算为15.84万元,完成年初预算的507.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是:乡村振兴矿帮扶经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出642.12万元,其中: 

人员经费537.64万元,占基本支出的83.73%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费104.48万元,占基本支出的16.27%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元,支出决算为2.48万元,完成预算的100%,其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2.48万元,支出决算为2.48万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少5.6万元,下降69.31%,下降的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费开支。 

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.48万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中: 

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.48万元,全年共接待来访团组6个、来宾51人次,主要是厉行节约,严格控制三公经费开支发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区人力资源和社会保障局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出123.52万元,其中基本支出0万元,项目支出123.52万元。具体情况如下:

1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为123.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:两厂职能移交经费。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出104.48万元,比年初预算数增加60.88万元,增长139.66%。主要原因是:人员增加,绩效增加。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元,我单位2022年度无会议费支出;开支培训费0.36万元,主要用于上级要求业务培训学习;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于总额为0万元,无法计算百分比,其中:授予小微企业合同金额0万元,由于总额为0万元,无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日,岳阳市云溪区人力资源和社会保障局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

(一)部门整体支出绩效情况 

人社局坚持“民生为本,人才优先”,着力促改革、惠民生、保稳定,做好稳就业,落实保就业,大力实施人才优先战略,深入开展技能提升和行风建设行动,坚决打赢人社扶贫和根治欠薪两场硬仗,统筹推进构建和谐劳动关系,圆满完成了各项目标任务,人社事业取得突破性进展。 

(二)存在的问题及原因分析 

制度建设还需要完善,未实行专项核算。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。