目 录
第一部分岳阳市云溪区农业综合服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区农业综合服务中心概况
一、部门职责
负责农业技术推广工作,贯彻执行农业技术推广相关法律法规规章,负责农业综合技术推广体系建设,负责对基层农业技术推广机构技术推广工作的指导和考评;负责制定农业综合技术推广计划,组织实施农业综合技术推广项目;负责种植业、农机和能源新技术的引进、试验、示范推广及新技术先进性、适用性和安全性评价,开展农业综合技术培训,承担农技员培训和学历教育;指导全区农业广播电视学校体系建设,负责农民教育培训,组织农民实用人才、新型职业农民培训,组织优秀新型农业经营组织负责人境外培训,承担农民职业技术鉴定,组织农民体育赛事活动,承担农业声像宣传和管理;承担农机技术试验示范基地建设,指导基层农机和能源推广活动,开展农机和能源技术培训和相关信息统计工作;负责全区农机安全监理工作,研究拟订有关农机安全生产与监督管理、制度、措施,组织农业生产安全活动开展,负责对本区范围内的农用拖拉机、联合收割机、农业工程机械、低速载货农用车的安全监督管理及上户、过户、年检,并对其驾驶员、操作员进行技术培训、考试、发证、年审;负责种植业技术推广工作,制订实施种植业技术推广计划,组织实施种植业技术推广项目,承担农技员培训和学历教育,承担种植业新技术、新品种的引进、试验和示范推广及试验示范基地建设,指导基层种植业推广机构的推广活动,开展种植业技术培训和相关信息统计工作;负责农产品综合检验检测工作,贯彻执行农产品质量安全监测、检验等相关法律法规;负责协调优化全区检验检测资源配置;统一规划、建设和管理全区检验检测公共技术服务平台和服务体系;组织开展公共检测服务,承担涉农产品生产、仓储、运输环节的质量安全风险监测、鉴定和评估,为农业生产组织、农产品流通提供检测技术支持,为农产品质量安全执法的抽查抽检、农资打假等提供检测技术支持,及农产品质量安全突发事件中应急检测任务;承担农产品质量安全的各类监测及监督抽查,负责全区农产品产地认定、农业生态环境质量安全的检验检测、“三品一标”农产品认证的检测及名牌农产品评审的检验检测;承担农产品质量检验检测的相关项目,对全区农业检验检测机构提供专业技术指导、培训和咨询服务;承担农产品、农业投入品、农业环境等质量标准的信息搜集、整理分析及制(修)订、审查工作,开展检验检测技术的研究开发工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编办核定,农业综合服务中心13个编制,全部纳入2021年部门决算编制范围。
(二)决算单位构成。
岳阳市云溪区农业综合服务中心单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门决算编制范围的只有岳阳市云溪区农业综合服务中心单位本级。
第二部分 岳阳市云溪区农业综合服务中心2021年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳市云溪区农业综合服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为80.61万元,与2020年相比,本单位2021年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计80.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入80.61万元,占100%;
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计80.61万元,其中:基本支出11.96万元,占14.84%;项目支出68.64万元,占85.15%;本单位2021年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为80.61万元本单位2021年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出80.61万元,占本年支出合计的100.%。与2020年度相比,本单位2021年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出80.61万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出80.61万元,占100%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为80.61万元,完成年初预算的0%。其中:
农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.96万元,决算数大于预算数的主要原因是年终绩效追加。
农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.05万元,决算数大于预算数的主要原因是省级拨付项目经费,并未纳入财政年初预算。
农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.59万元,决算数大于预算数的主要原因是省级拨付项目经费,并未纳入财政年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出11.96万元,其中:
人员经费11.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费0万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本单位2021年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本单位2021年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本单位2021年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,
公务接待费支出决算0万元。其中:
因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区农业综合服务中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本单位一般性支出0万元
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(由于政府采购支出总额为0万元,无法计算百分比。)
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备,年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
2021年度我单位继续贯彻执行国家种植业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业个产业发展的方针政策,拟定我区农业发展的政策和规划并指导实施,引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善,参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件