目 录
第一部分岳阳市云溪区史志档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共岳阳市云溪区委党史研究室(原史志档案局)概况
一、部门职责
中共岳阳市云溪区委党史研究室为区委直属正科级公益类事业单位,加挂云溪区地方志编纂室、云溪区档案馆牌子。负责全区党史、地方志编修、管理及档案工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编办核定,我室内设股室5个,分别是办公室、史志编研室、党史联络股、档案管理股、编研利用股。
(二)决算单位构成。
中共岳阳市云溪区委党史研究室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围的只有中共岳阳市云溪区委党史研究室本级。
第二部分 岳阳市云溪区史志档案局2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳市云溪区史志档案局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计176.75万元,与2018年相比,收、支总计增加17.8万元,增长11.2%。主要原因是调入人员和新增工作项目。
二、收入决算情况说明
本年收入合计176.75万元,其中:财政拨款收入172.75万元,占97.74%。政府性基金预算财政拨款收入4万元,占2.26%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计171.67万元,其中:基本支出160.67万元,占93.59%。项目支出11万元,占6.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计176.75万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加17.8万元,增长11.2%。主要原因是调入人员和新增工作项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出167.67万元,占本年支出合计的97.67%。与2018年度相比,财政拨款支出增加24万元,增长16.48%,主要原因是调入人员和新增工作项目
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出167.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出164.67万元,占98.21%;农林水(类)支出3万元,占1.79%;其他(类)支出4万元,占2.39%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为112.6万元,支出决算为167.67万元,完成年初预算的148.9%。主要原因是:人员经费增加26.26万元,公用经费增加30.81万元,项目支出减少2万元等基本支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出156.67万元,其中:人员经费108.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费48.38万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元,支出决算为0.95万元,完成预算的59.38%,其中:无因公出国(境)费支出预算与决算。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算,公务用车购置数及保有量均为0。 公务接待费支出预算为1.6万元,支出决算为0.95万元,完成预算的59.38%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.08万元,减少7.35%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算0.95万元,占100%。具体情况如下:公务接待费预算为1.6万元,支出决算为0.95万元,完成预算的59.38%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中: 其他国内公务接待支出0.95万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区史志档案局2019年共接待国内公务接待批次35个、接待人次240人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019暾曰鸨灸晔杖�4万元,占本年收入合计的2.26%。比上年减少73.33%,本年支出4万元,占本年支出合计的2.33%。比上年减少73.33%,基本支出4万元,比上年减少73.33%,
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本部门整体支出实行绩效目标管理,整体支出绩效情况为: 1.落实省市党史地方志和档案工作部门的要求,抓好档案基础业务建设、档案信息化建设、档案法制化建设。2.坚持以存史资政育人为根本任务,打造党史地方精品为目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
区委党史研究室财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,自评结果:优秀。在以后的工作中将进一步加强预算决算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
2019年,区委党史研究室严格按照中央八项规定和省、市、县有关文件精神,坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,压缩非生产开支,进一步规范会计核算行为。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定开支。做到专款专用,专人保管,单位分管领导对资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后,由主要负责人审核,分管财务领导签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度,确保资金安全,有效运行,积极服务本单位发展,实现了年度收支平衡。区委党史研究室2019年的部门整体支出绩效自我评价结果:优秀。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区史志档案局2019年机关运行经费支出48.38万元。
(二)政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
(三)国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人
医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件