第一部分 岳阳市云溪区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市云溪区委宣传2018年度部门决算表
第三部分 岳阳市云溪区委宣传2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 岳阳市云溪区委宣传部概况
中共岳阳市云溪区委网络安全和信息化委员会办公室(简称区委网信办)设在区委宣传部,是中共岳阳市云溪区委网络安全和信息化委员会(简称区委网信委)的办事机构,接受区委网信委的直接领导,承担委员会具体工作,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。设置区委网信办秘书室,负责处理区委网信办日常事务。
一、部门职责
(一)拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传宣讲工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为区委理论中心组学习提供有关服务,督促指导全区各级党委(党组)理论学习中心组学习;组织实施理论宣讲活动等。
(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全区新闻工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。
(六)拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作,承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。
(七)从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(八)统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(九)负责管理全区电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映等工作,实施电影公共文化服务,指导协调全区性重大电影活动,组织开展电影交流与合作。
(十)统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十一)对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担区文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。
(十二)统筹协调全区对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调相关单位的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。
(十三)负责落实中央、省和市精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施,开展群众性精神文明创建活动,掌握了解全区精神文明建设动态。督促指导全区推进移风易俗,大力弘扬时代新风,倡导一方文明风尚。
(十四)受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化、社会科学和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部,对镇(街道)宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(十五)归口管理区融媒体中心、区文学艺术界联合会。
(十六)有关职责分工:与区文化旅游广电局的有关职责分工。区委宣传部负责新闻出版(版权)、电影领域的行政管理工作。区文化旅游广电局负责指导全区文化市场综合执法,组织查处全区性、跨区域新闻出版(版权)、电影等市场的违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。
(十七)完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
从预算单位构成看,岳阳市云溪区委宣传部部门决算包括局机关本级决算,无下属单位和二级机构决算。
第二部分岳阳市云溪区委宣传部2018年度部门决算表(见附件)
第三部分 岳阳市云溪区委宣传部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计219.61万元,与2017年相比减少27.6%,主要原因是人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2018年收入219.35万元,其中:一般公共预算拨款收入183.45万元,上年无一般公共预算拨款收入占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入35.9万元,上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入16.37%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计219.61万元,其中:基本支出126.44万元,占本年总支出57.57%。项目支出93.17万元,占本年总支出42.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计219.61万元,与2017年相比减少27.6%,上年无2017年度财政拨款收入。人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出183.71万元,占本年支出合计的83.65%。与2017年度相比减少35.66,主要原因是:追加活动经费减少。
(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出183.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出183.71万元,占100%。
(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为145.59万元,支出决算为183.71万元,完成年初预算的126%。支出决算大于年初预算的主要原因是活动经费追加。其中:项目经费38.12万元
按经济分类:工资福利支出83.5万元,上年无工资福利支出。商品和服务支出38.01万元,上年无商品和服务支出。对个人和家庭的补助3.73万元,上年无对个人和家庭的补助。项目支出58.47万元,上年无项目支出。其中:商品和服务支出26.4万元,上年无商品和服务支出。其他资本性支出32.07万元,上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出71.79万元,占本年财政拨款支出145.59万元的50%。基本支出中人员经费66.58万元,占基本支出71.79万元的93%,日常公用经费5.21万元,占基本支出的7%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.45万元,支出决算数为2.45万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费0;公务用车购置费为0;公务接待经费2.45万元,完成预算的100%,因我部进一步严格管理和控制公务用车和公务接待。
“三公”经费支出2.45万元,同比2017年减少0.55万元,下降18.3%,其中:因公出国(境)费0,同比2017年无变化;公务用车购置费为0,同比2017年无变化;“三公”经费支出2.45万元,同比2017年减少0.55万元,下降18.3%,因我局进一步严格管理和控制公务接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为2.45万元,占100%。公务接待70批次650人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明
(一)机关(事业)运行经费支出情况
2018年岳阳市云溪区委宣传部机关(事业)运行经费财政拨款决算38.01万元。
(二)政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
(三)国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
手续费:反映单位支付的各类手续费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。
救济费:反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城市居民的最低生活保障费,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。
第五部分 附件