岳阳市云溪区长岭街道办事处2018年部门决算说明
来源:长岭街道办事处   2019-07-02 19:51   浏览量:1   | | | |

第一部分 长岭街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 长岭街道办事处2018年度部门算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长岭街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 “三公”经费决算情况说明

八、 预算绩效情况说明

第四部分  相关名称解释

第一部分 长岭街道办事处概况

一、主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作,主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。做好乡镇发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益,尊重农民的生产经营自主权。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过实行“一站式”服务、办事代理制等多种形式,进一步推进依法行政、完善办事制度、简化办事流程,提高政府服务效能。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村(居)民自治,推动社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,岳阳市云溪区长岭街道办事处部门决算包括机关本级决算、农业综合服务站、经济发展站、社会事务和公共文化管理站、城乡建设和环境保护站、安全生产监督管理站、农村经营管理站等公益性事业站所决算。

第二部分 长岭街道办事处2018年度部门算表(见附件)

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长岭街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年总收入1244.3万元。比上年减少24.63%。总支出1244.3万元,比上年减少24.63%,减少的原因均是项目收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入1244.3万元,其中:一般公共预算拨款收入1244.3万元,比上年减少24.63%。减少原因是项目收入减少。

三、 支出决算情况说明

2018年支出1244.3万元,其中基本支出836.7万元,占总支出67%,其中:行政运行835.73万元,比上年增加118%。一般行政管理事务40.89万元,比上年增加98%. 公共安全支出8万元,比上年增加100%。

其他财政事务支出1万元,比上年增长-75%。其他一般公共事务支出17.68万元,比上年增长1069%。对村一事一议支出59万元,比上年增长18%。对村民委员会和村党支部补助支出130万元,比上年增长1082%。对其他农业支出5万元。公路建设支出111万元。其他工业和信息产业支出6万元。安全监管监察专项支出20万元。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5万元。用于体育事业的彩票公益金支出5万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入1244.3万元,比上年减少24.63%,减少原因是项目收入减少,一般公共预算财政拨款收入1244.3万元,政府性基金预算财政拨款收入10万元。财政拨款总支出1244.3万元,比上年减少24.63%,一般公共预算财政拨款支出1234.3万元,政府性基金预算财政拨款支出10万元。

五、一般公共预算拨款收入支出情况说明

(一)2018年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入1244.3万元。比上年减少24.63%。一般公共预算拨款支出1244.3万元,比上年减少24.63%。

(二)2018年一般公共预算拨款收入1244.3万元,其中:用于基本支出的收入836.73万元,用于项目支出的收入407.57万元。

(三)2018年一般公共预算拨款支出1234.29万元。基本支出:836.73万元,其中:工资福利支出740.92万元,商品和福利支出79.2万元,对个人和家庭补助支出16.66万元。项目支出:407.57万元。占总支出43%。比2017年减少632.59万元。减少原因为项目规模减小。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长岭街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出836.73万元。其中人员经费757.58万元,占比90.54%。主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费79.15万元。占比9.46%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为26.8万元,决算数为25.2万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为6.8万元,决算数为6.2万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6.8万元,决算数为6.2万元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为20万元,决算数为19万元,公务接待453批4589人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少0.53万元。这主要是厉行节约缩减开支的结果。

八, 预算绩效情况说明

(一)长岭街道2018年完成预算收入1244.3万元,比去年减少406.67万元,主要原因是项目规模减小。

(二)总支出1244.3万元。其中基本支出836.73万元,保证了人员工资足额发放及社保等支出到位。其中人员支出757.58万元,比去年增长249.82万元,占比49.2%,主要是因为人员社会保障缴费的增加。公用经费79.15万元,比去年减少47.02万元,占比37.27%,主要是因为厉行节约,缩减开支的结果。项目支出407.57万元,比上年减少609.48万元,占比59.93%,主要是因为项目规模较去年减小。

第四部分 相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件:2018年度岳阳市云溪区长岭街道办事处部门决算公开表格.XLS