云溪区移民开发局2019年预算编报说明
来源:区移民开发局   2019-05-09 15:04   浏览量:1   | | | |

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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、部门收入总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表(按部门预算分类)

5、部门支出总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、"三公"经费表

14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出表

17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、专项资金预算汇总表

25、项目支出预算明细表(按资金性质)

26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)

27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)

28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)

29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)

30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)

31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)

32、政府采购预算表

33、政府购买服务预算表

34、整体支出预算绩效目标申报表

35、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)认真贯彻执行国家、省、市关于移民工作的方针、政策和法律、法规,协调有关部门做好库区移民工作,落实库区移民优惠政策。

(二)按照管理服务权限,参与编制移民安置规划;负责做好大中型水库移民后期扶持规划、各类移民资金年度计划的编制和资金计划的上报,项目实施管理、验收等相关工作。

(三)负责全区大中型水库移民后期扶持内的人口自然变化的动态管理工作;负责全区移民产业开发、移民培训就业工作;负责区有关部门和移民乡镇、街道、办事处的有关移民工作协调和移民对口帮扶工作;负责全区库区移民的直补资金的发放工作。

(四)根据授权,负责组织移民后期扶持政策实施情况的监测评估;负责移民资金使用情况的绩效评价及监督检查;负责大中型水库移民计划生育综合治理工作。

(五)完成区委、区政府及市库区移民服务中心交办的其他工作任务。

2、机构设置

(一)办公室。负责机关日常运转工作,承担文电、会务、机要保密、档案、信访维稳、政务公开、政务督办等工作;负责和协调社会治安综合治理工作;拟订库区服务中心加强政风行风建设工作规划并组织实施;制定目标考核、效能评估等制度、措施并组织实施;督导督查各股室履职尽责工作。

(二)移民后期扶持股。负责大中型水库移民后期扶持规划和各类移民资金年度计划的编制、实施、管理;负责全区移民综合信息系统的管理;负责全区大中型水库移民人口的动态管理;负责水库移民抗灾救灾等应急事件处理;指导精准扶持重点移民村建设工作。

(三)移民开发管理股。指导全区移民产业开发、移民培训就业工作;负责移民开发中的安全生产监督管理工作;负责组织移民后期扶持政策实施情况的监测评估;负责移民资金内部审计和移民资金使用情况的绩效评价及监督检查;负责大中型水库移民计划生育综合治理工作。

机关党组织和群团组织按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的只有云溪区移民开发局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入为一般公共预算收入56.93万元;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括专项经费。

1.收入预算,2019年年初预算数56.93万元,其中,一般公共预算拨款56.93万元,收入较去年减少1.31万元。原因是基本支出减少。

2.支出预算,2019年年初预算数 56.93万元,其中,一般公共服务支出42.69万元,社会保障和就业支出9.11万元,卫生健康 1.22万元,住房保障支出3.91万元,一般公共服务支出较去年减少2.07万元。原因是基本支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入56.93万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:

2019年年初预算数为51.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

2.项目支出:

2019年年初预算数为5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 3.41万元,比2018年预算增加0.07万元,增长0.02%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

3、政府采购情况:2019年无政府采购和采购服务预算。

4、国有资产占有使用情况:无国有资产预算。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为56.93万元,其中,基本支出48.24万元,项目支出5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件:2019年预算公开表_移民局本级.xls