目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表(按部门预算分类)
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(1)贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策。把握正确的舆论导向,围绕区委、区政府中心工作,开展全区新闻宣传报道。
(2)承办重大宣传活动的直播、录播工作;制作、播出、转播广播电视节目,充实社会、经济、文化等公共服务内容,活跃群众文化生活;负责各行政执法部门的舆论监督。
(3)承办云溪电视台、云溪人民广播电台、云溪新闻网、云溪手机报、掌上云溪微信公众号、“大美云溪”官方微博等媒体。负责全区无线调频广播和农村广播“村村响”节目的制作、播出。
(4)负责拟订全区新闻媒体事业发展规划并组织实施;负责全区官方新媒体的研究和开发利用。
(5)负责广播、电视等媒体的监听、监看工作,组织审查自办节目频道播出的电视剧、电影和其他节目的内容和质量,确保广播、电视节目优质安全播出。
(6)负责全区党员教育音视频课件制作。
(7)负责全区新闻宣传人才的培训、培养、引进和使用工作,建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。
(8)加强与中央、省、市各类媒体的联系与合作。
(9)承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据上述主要职责,区全媒体中心设6个内设机构:
(1)综合部(加挂人力资源部和财务部)
负责机关日常工作的组织与实施;负责内外协调和后勤保障;负责采访和公务用车管理;负责文件材料处理、资料归档管理;负责组织、人事、劳动工资、编制管理以及干部考核等;负责安全生产、综治维稳、计划生育、财务管理;负责落实区委、区政府中心工作。核定部长1名、副部长1名。
(2)总编辑部
负责研究制订宣传报道计划,把握舆论导向;负责新闻策划、稿件审核;负责各媒体刊播内容的组织与审核;负责新闻评论的撰写和《岳阳日报-云溪周刊》组稿;负责业务部室间协调及区外媒体协调;负责下达采访指令,分类汇总并明确制作计划;负责业务训导和业务评优评先的组织工作。核定部长1名。
(3)采访部(对外称云溪电视台)
负责采访记者的日常管理;负责图文、音视频稿件的采访、拍摄、制作及资料整理归档;负责视频新闻和云溪电视节目的编辑合成及上传发布;负责区委、区政府和各单位的电视专题制作;负责落实总编辑部安排的上级媒体采访陪同与协助;负责完成总编辑部安排的外宣与网宣稿件采写;协助新媒体推广工作。核定部长1名、副部长1名。
(4)制作部(对外称云溪人民广播电台)
按总编辑部制定的宣传计划,制作本中心所需的图文及音视频稿件,并予以发布;负责对外宣传及网络宣传稿件的后期制作及上传(发布)工作;负责云溪人民广播电台、农村广播“村村响”节目的录制、播出;负责党员教育音视频课件的采编、制作;负责落实总编辑部安排的其他工作。核定部长1名、副部长1名。
(5)技术部
负责全媒体中心设备设施的规划、建设、管理及维护;负责安全播出和刊载;负责技术管理培训;负责《云溪新闻网》和“大美云溪”微博的内容更新;负责重大活动、重要会议直(录)播的技术支持。核定部长1名、副部长1名。
(6)推广运营部
负责手机APP、手机电视等新媒体的开发运营;负责本中心各类新闻及资讯产品的运营和推广;承担各类广告创意、制作、播放,严把广告审核关、维护消费者合法权益。核定部长1名。
机关党支部负责中心的党群工作。
纪检监察机构按有关规定设置。
工会组织按有关章程设置。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区全媒体中心本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、16、17、18、19、30、31表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障局机关基本运行的经费,也包括优稿及节目组织、新闻影视安全播出等专项经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数179.86万元,其中,一般公共预算拨款179.86万元。收入较上年减少18.88万元,原因是人员经费减少11.88万元,项目经费减少7万元。
(二)支出预算:2019年年初预算数179.86万元,其中,文化体育与传媒支出142.43万元,社会保障和就业24.32万元,卫生健康支出3.12万元,住房保障9.99万元。支出较上年减少18.88万元,原因是基本支出和项目均有减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入179.86万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为129.86万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费预算为7万元,比上年减少2015万元,下降26.32%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.8万元,其中,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少1.1万元。原因是厉行节约,压缩三公经费开支。
3、政府采购情况
2019年我单位无政府采购和采购服务预算。
4、国有资产占用使用情况说明:无国有资产预算
5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为179.86万元,其中,基本支出129.86万元,项目支出50万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格