目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表(按部门预算分类)
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
区委巡察办是区委工作机关,为正科级,是区委巡察工作领导小组的常设办事机构,承担区委巡察工作领导小组的日常工作,主要职责为:
(1)向市委巡察工作领导小组办公室、区委及区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况,传达贯彻中央、省委、市委、区委的决策和部署;
(2)配合上级巡视组和巡察组开展工作,承担巡视巡察的协调联络、服务保障、整改落实、信息处理等职责;
(3)承担本级巡察工作有关的调查研究、政策制定、制度建设、服务保障等工作,制定区委巡察工作标准,规范巡察工作流程,完善巡察工作评价机制;
(4)提出区委巡察工作规划、年度计划和任务安排的建议;
(5)统筹、协调、指导区委巡察组开展工作;
(6)对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究,形成专题报告,为区委决策服务;
(7)对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办;
(8)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;
(9)受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映,提出处理意见;
(10)负责巡察信息处理和对外宣传公开工作;
(11)负责区委巡察机构财务、人事、党群及后勤保障等工作的管理和服务;
(12)办理区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定,我办内设股室3个,无二级机构。
二、部门预算单位构成
我办无二级机构,纳入2019年部门预算编制范围的只有云溪区委巡察办本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我办本级预算。我办2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、16、17、18、19、30、31表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障办机关基本运行的经费,也包括巡察工作专项经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数139.42万元,其中,一般公共预算拨款139.42万元。收入较去年增加20.96万元,主要原因是:人员增加3人。
(二)支出预算:2019年年初预算数139.42万元,其中,一般公共服务121.52万元,社会保障和就业11.53万元,卫生健康支出1.52万元,住房保障4.85万元。支出较去年增加20.96万元,主要原因是:基本支出增加42.96万元,项目支出减少22万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入139.42万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为79.42万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:巡察工作经费为60万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年办本级机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元,比2018年预算增加9万元,主要原因为:人员增加3人。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年无政府采购和采购服务预算。
4、国有资产占用使用情况说明:无国有资产预算
5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为139.42万元,其中,基本支出79.42万元,项目支出60万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格