中共岳阳市云溪区委办公室2019年部门预算说明
来源:区委办公室   2019-05-09 14:23   浏览量:1   | | | |

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第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、部门收入总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表(按部门预算分类)

5、部门支出总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、"三公"经费表

14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出表

17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、专项资金预算汇总表

25、项目支出预算明细表(按资金性质)

26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)

27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)

28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)

29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)

30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)

31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)

32、政府采购预算表

33、政府购买服务预算表

34、整体支出预算绩效目标申报表

35、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

中共岳阳市云溪区委办公室(以下简称区委办公室)是区委工作机关,为正科级。主要职责为:

(一)负责区委日常工作的处理、各种会议的准备和组织协调工作,协调安排区委领导的公务活动,办理区委领导交办的工作,承担区委领导的联络服务工作。

(二)负责区委文件的承办和区委有关文件、文稿的起草、审核、印发工作;负责党内规范性文件的审核、制发、上报、废止等工作。

(三)负责以区委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作;负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

(四)负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、备案、监督实施;负责中央、省委、市委和区委重大方针政策、重要工作部署的贯彻落实情况和督查检查;负责中央、省委、市委和区委领导重要批示的传达、催办、落实;组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

(五)牵头组织全区综合绩效考核工作。

(六)围绕区委总体工作部署和中心工作,开展综合调研,为区委科学决策提出建议、提供依据;负责向中央、省委、市委和区委提供信息,反映有关动态。

(七)负责区委总值班工作,及时向区委领导报告重要事项。

(八)承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作,负责全区全面深化改革工作的统筹、协调、推进、督办工作。

(九)承担区委外事工作委员会办公室日常工作,负责落实区委外事工作委员会各项决定和工作部署。

(十)承担区委财经委员会办公室日常工作,负责落实区委财经委员会各项决定和工作部署。

(十一)承担台湾事务管理职责。

(十二)承担全区党政系统的机要密码通信工作和保密技术工作,负责全区密码和保密监督检查、失泄密事件查处;承担机要值班、电报收发、密码电报办理等工作。

(十三)贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策;制定全区档案发展计划和档案工作的规章制度,并组织实施;对区直和镇(街道)、驻区单位,其他机关、团体、企业、事业单位和组织的档案工作进行监督指导;组织并指导全区范围内的档案理论和科学技术研究,档案保护、档案教育、档案宣传及档案工作人员的培训工作。

(十四)完成区委交办的其他任务。

2、机构设置

根据编办核定,我办内设机构9个,政研中心、文秘室、督查室、综调信息室、改革与财经室、台湾工作办公室、机要保密室、政工人事室、总值班室,其中机要保密室为独立财务核算外,其余全部纳入2019年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我办的机要保密室实行独立核算,纳入2019年部门预算编制范围的只有区委办本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我办本级预算。我办2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、16、17、18、19、30、31表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障办公室基本运行的经费,也包括全面深化改革、综合绩效考核和年度督查检查等专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数319.9万元,其中,一般公共预算拨款319.9万元。收入较去年减少1.32万元,主要原因是:基本支出增加81.68万元,项目经费减少83万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数319.9万元,其中,一般公共服务259.85万元,社会保障和就业38.8万元,卫生健康支出5.06万元,住房保障16.19万元。支出较去年减少1.32万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入319.9万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为283.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为36万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年办公室本级机关运行经费当年一般公共预算拨款63万元,比2018年预算增加52.09万元,主要原因是:今年区政机关部办委(室)等单位公用经费保障标准提高。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.5万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年预算减少0.5万元。原因是厉行节约,压缩公务接待开支。

3、政府采购情况

2019年无政府采购和采购服务预算。

4、国有资产占用使用情况说明:无国有资产预算

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为319.9万元,其中,基本支出283.9万元,项目支出36万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件:2019年预算公开表_区委办本级.xls