共青团岳阳市云溪区委2019年部门预算说明
来源:共青团岳阳市云溪区委员会   2019-05-09 11:51   浏览量:1   | | | |

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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、部门收入总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表(按部门预算分类)

5、部门支出总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、"三公"经费表

14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出表

17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、专项资金预算汇总表

25、项目支出预算明细表(按资金性质)

26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)

27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)

28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)

29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)

30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)

31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)

32、政府采购预算表

33、政府购买服务预算表

34、整体支出预算绩效目标申报表

35、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领,遵照《中国共产主义章程》和团中央、团省委、团市委确定的工作指导方针和任务,指导全区共青团工作。

2、负责全区共青团的各项工作计划、制度、目标的制定和实施,完成上级党团组织交办的各项工作任务。

3、建设和指导基层团委管理好青年之家,组织团员青年学政治、经济、文化科学技术和现代化管理知识。

4、负责发展新团员、超龄团员离团手续的审批、整档工作,负责推荐优秀团员青年加入党工作。

5、组织基层团委以支部为单位进行评议团员活动,搞好年度团员注册工作。

6、组好团费证的发放,及时按量收缴团费并上解到上级团组织。

7、组织团员青年开展文明、健康的文体活动和联谊活动,讲文明、树新风。关心团员青年的工作、学习和生活,帮助他们解决实际问题。

8、维护青少年的合法权益。

9、承担区委和上级团委交办的其他事项。

(二)机构设置

设办公室。编制3人,现有在编人数2人。

二、部门预算单位构成

我委没有的二级预算单位,纳入2019年部门预算编制范围的只有团委本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我委本级预算。我委2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、16、17、18、19、30、31表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障局机关基本运行的经费,也包括青少年工作专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数18.12万元,其中,一般公共预算拨款18.12万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加0.61万元,主要是人员经费增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数18.12万元,其中,一般公共服务15.75万元,社会保障和就业1.53万元,卫生健康支出0.2万元,住房保障0.64万元。支出较上年增加0.61万元,主要是基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入18.12万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:

2019年年初预算数为10.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:

2019年年初预算数为8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项工作经费及专项业务费,主要是用于青少年工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款2万元,比2018年预算增加1.5万元,主要原因是:公用经费保障标准提高。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.4万元,其中,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费比2018年预算增加0.3万元,略有增长。原因是举办青年活动增加,接待开支增加。

3、政府采购情况

2019年无政府采购预算和采购服务预算。

4、国有资产占用使用情况说明:无国有资产预算

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为18.12万元,其中,基本支出10.12万元,项目支出8万元。

六、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、交通费、伙食费补助、会议费、培训费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格