一、主要职能
制定全区移民事业中、长期发展规划和年度计划,研究制定全区移民工作有关政策、规章的实施细则与办法,并负责组织实施和监督检查,资金直补、项目扶持、资金直补、项目扶持、项目管理等职能。按照管理权限参与编制移民安置规划,组织实施年度安置、开发计划;按规定做好移民工程项目工作;按有关规定管理移民资金,现有人数5人,其中:在职编制5人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,岳阳市云溪区移民开发局部门决算包括局机关本级决算
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况:2017年总收入650.57万元,总支出650.57万元。
(二)收入决算情况:2017年收入650.57万元,其中:一般公共预算拨款收入90.47万元,比上年增加17.89%。政府性基金预算财政拨款560.1万元,比上年增加0%。
(三)支出决算情况:2017年支出650.57万元,其中:一般公共服务支出82.47万元,比上年增加24.68%。社会保障和就业支出491.1万元,比上年增加0%。农林水支出71万元,比上年增加0%。粮油物资储备支出6万元,比上年增加0%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入650.57万元,一般公共预算财政拨款收入90.47万元,政府性基金预算财政拨款收入560.1万元。财政拨款总支出650.57万元,其中一般公共预算财政拨款支出90.47万元,政府性基金预算财政拨款支出560.1万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况:2017年一般公共预算拨款收入90.47万元。比上年增加17.89%。一般公共预算拨款支出90.47万元,比上年增加17.89%。
(二)2017年一般公共预算拨款收入90.47万元,其中:用于基本支出的收入82.47万元,用于项目支出的收入8万元。
(三)2017年一般公共预算拨款支出90.47万元。基本支出:82.47万元,其中:工资福利支出51.28万元,商品和福利支出18.73万元,对个人和家庭补助支出12.46万元。项目支出:8万元。比2016年增加17.89%。工资福利支出有所增加,商品和福利支出有所减少。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为1.6万元,决算数为1.58万元.其中:公务接待费预算数为1.6万元,决算数为1.58万元,公务接待56批168人次,无公务用车运行费、因公出国支出。
2017年“三公”经费决算比2016年减少5万元,部门按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
区移民开发局部门2017年政府性基金560.1万元,用于社会保障和就业支出491.1万元,用于农林水支出69万元。
八、其他重要事项的情况说明
机关(事业)运行经费:2017年云溪区移民局部门机关(事业)运行经费财政拨款决算18.73万元。与2016年减少75%,机关厉行节俭,严格控制经费支出。
九:相关的名称解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。