一、主要职能
落实云溪区发改、统计、物价三方面工作,具体负责:(一)拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;统筹协调经济社会发展,提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策;衔接、平衡各主要行业的发展规划;受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。(二)研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接;提出优化所有制结构和企业组织结构的建议,促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。(三)贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革;完成统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违规行为。(四)对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府以及其他部门提供统计信息和咨询建议。(五)贯彻执行国家和省市价格方针、政策和法律、法规;拟定全区重大价格改革的方案。(六)监测预测价格总体水平变动,研究提出全区价格总体水平调控目标和价格调控措施,并负责组织实施和综合平衡。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区发展和改革局部门决算包括局机关本级决算,本局无独立预算二级机构。区发展和改革局设10个内设机构,分别为:办公室、投资股、规划股、审批股、统计股、价格管理股、价格成本调查股、新“增长极”建设办公室、重大项目稽察办公室、普查综合股;五个二级机构,分别为:价格监督检查所、社会经济调查队、项目综合管理办公室、节能监察中心、价格认证中心。
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况2017年总收入527.74万元。比上年增加11.38%。总支出527.74万元,比上年增加11.38%。
(二)收入决算情况:2017年收入527.74万元,其中:一般公共预算拨款收入527.74万元,比上年增加11.38%。增加原因有:1、工资性增加;2、转移支付增加。
(三)支出决算情况:2017年支出527.74万元,其中:一般公共服务支出501.74万元,比上年增加38.75%。社会保障和就业支出6万元,比上年增加100%。节能环保支出20万元,比上年增加100%。增长原因主要为:工资性增长、转移支付增长。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入527.74万元,比上年增加11.38%,一般公共预算财政拨款收入527.74万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出527.74万元,比上年增加11%,一般公共预算财政拨款支出527.74万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况2017年一般公共预算拨款收入527.74万元。比上年增加11.38%。一般公共预算拨款支出527.74万元,比上年增加11.38%。
(二)2017年一般公共预算拨款收入527.74万元,其中:用于基本支出的收入298.74万元,用于项目支出的收入229万元。增加原因:1、工资性增加;2、转移支付增加。(三)2017年一般公共预算拨款支出527.74万元。基本支出:298.74万元,其中:工资福利支出267.87万元,商品和福利支出5.04万元,对个人和家庭补助支出25.83万元。项目支出:229万元。比2016年增长53.94万元。增长原因:工资性增长33.94万元、转移支付增长20万元。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为5.04万元,决算数为5.04万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为5.04万元,决算数为5.04万元,公务接待98批1142人次。
“三公”经费增加变化情况:2017年“三公”经费决算比2016年减少8.7万元,发展和改革局按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
发展和改革局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费:2017年发展和改革局机关(事业)运行经费财政拨款决算234.04万元。比2016年增加52.77万元。增加原因1、由于2017年扶贫力度大,我局拨付给各村级扶贫款50多万元。2、节能环保20万元,是由我局以湖南瑞辰顶盛新材料科技有限公司为实施载体申报的项目,资金到账后,我局再拨给该公司。