一、主要职能
云溪镇人民政府是由原云溪乡人民政府、原云溪镇人民政府及原永济乡人民政府三个乡镇按区2015年乡镇区划调整方案新设立的行政机构,辖区13个村,4个居委会。主要职能是加强和改善党对农村工作的领导,加强基层政权建设,巩固党在农村的执政基础,贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做要农业、农民、农村工作,主要围绕促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护社会稳定,推进基层民主,促进农村和谐。
二、预算单位构成
岳阳市云溪区云溪镇人民政府根据区财政预算管理制度,为一级预算单位。
三、收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入9,765.59万元。比上年增加205.27%。总支出9,765.59万元,比上年增加205.27%。
(二)收入决算情况:2017年收入9,765.59万元,其中:一般公共预算拨款收入4,436.19万元,政府性基金预算财政拨款5329.4万元。
(三)支出决算情况:2017年支出9,765.59万元,其中:一般公共服务支出1059.18万元,公共安全支出12万元,社会保障和就业支出303万元,医疗卫生与计划生育支出65.84万元,城乡社区支出1058.05万元,农林水支出1222.12万元,交通运输支出201万元,资源勘探信息等支出14万元,住房保障支出500万元,其他支出5330.4万元。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入9,765.59万元,比上年增加205.27%,一般公共预算财政拨款收入4,436.19万元,政府性基金预算财政拨款收入5,329.4万元。财政拨款总支出9,765.59万元,比上年增加205.27%,一般公共预算财政拨款支出4,436.19万元,政府性基金预算财政拨款支出5,329.4万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况
2017年一般公共预算拨款收入4,436.19万元。比上年增加38.67%。一般公共预算拨款支出4,436.19万元,比上年增加38.67%。
(二)2017年一般公共预算拨款收入4,436.19万元,其中:用于基本支出的收入2,345.07万元,用于项目支出的收入2,091.12万元。增(减)原因主要是加大了基础设施建设的力度,兴办了一批民生实事项目。
(三)2017年一般公共预算拨款支出4436.19万元。基本支出:2345.07万元,其中:工资福利支出1586.65万元,商品和福利支出363.84万元,对个人和家庭补助支出394.57万元。项目支出:2091.12万元。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为23.36万元,决算数为23.36万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为8.5万元,决算数为8.5万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为8.5万元,决算数为8.5万元,控违巡逻车辆2辆),公务接待费预算数为14.36万元,决算数为14.36万元,公务接待309批2472人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少11.74万元,云溪镇人民政府按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,“三公经费”较2016年下降33.4%。
七、政府性基金决算
云溪镇人民政府2017年政府性基金5329.4万元,用于缤纷天地广场小城镇建设2153.6万元,汪家岭市场改造673.7万元,村居服务平台建设2502万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年云溪镇机关运行经费财政拨款决算363.84万元。与2016年增7.14万元。增加原因主要是乡镇合并后,添置了办公设备,对办公楼进行改造,增加了维修费用。
(二)政府采购情况
2017年云溪镇人民政府采购总额57.3万元,其中:对水管站办公楼进行改造。
(三)国有资产占有使用情况
有公车和大型设备:云溪镇人民政府共有控违巡逻车辆2辆,价值10.1万元。单位价值200万元以上的大型设备0台
九:相关的名称解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。