一、主要职能
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作,主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
二、部门预算单位构成
我镇共设办公室、党务办、农业综合服务站、城乡建设服务站、综治办、经济发展站、农业经营管理站、卫生和计划生育办公室、安监站、社会发展服务站等10个二级机构。
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入1,438.44万元。比上年减少10.66%。总支出1,438.44万元,比上年减少10.66%。
(二)收入决算情况:2017年收入1,438.44万元,其中:一般公共预算拨款收入1,438.44万元,比上年减少10.66%。
(三)支出决算情况:2017年支出1,438.44万元,其中:一般公共服务支出415.37万元,比上年增加17.25%。公共安全支出9万元,比上年减少59.09%。社会保障和就业支出211.63万元,比上年增加264.88%。医疗卫生与计划生育支出25.14万元,比上年增加0%。城乡社区支出408.9万元,比上年增加2626%。农林水支出345.4万元,比上年减少66.35%。资源勘探信息等支出2万元,比上年增加0%。其他支出21万元,比上年减少80.75%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入1,438.44万元,比上年减少10.66%,一般公共预算财政拨款收入1,438.44万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1,438.44万元,比上年减少11%,一般公共预算财政拨款支出1,438.44万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况
2017年一般公共预算拨款收入1,438.44万元。比上年减少10.66%。一般公共预算拨款支出1,438.44万元,比上年减少10.66%。
(二)2017年一般公共预算拨款收入1,438.44万元,其中:用于基本支出的收入866.26万元,用于项目支出的收入572.19万元。
(三)2017年一般公共预算拨款支出415.37万元。基本支出:404.48万元,其中:工资福利支出299.87万元,商品和福利支出34.42万元,对个人和家庭补助支出70.19万元。项目支出:10.89万元。与2016年增加61.11万元。增加原因:人员增加,人员经费增加。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为20.9万元,决算数为20.9万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为1.5万元,决算数为1.5万元,公务接待费预算数为19.4万元,决算数为19.4万元。
2017年“三公”经费决算比2016年减少0.07万元,路口镇按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
1、没有政府性基金决算:路口镇2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、相关的名称解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。