一、主要职能
组织、推动全区区直及驻区各单位行政审批和服务项目,实行“一站式”集中受理和办理。负责规范政务服务中心各项业务运行的规章制度、管理办法。组织实施建设工程“一票制”收费与联合审批、联合验收。负责进入中心的各项业务的管理、协调和监督,组织各窗口单位规范、高效、优质服务。对进入大厅的各窗口单位的考核及窗口工作人员的管理和考核,对公民、法人及其他经济社会组织的请求或投诉进行受理、交办、催办和督查。负责全区政务公开和政务咨询工作,指导推动全区政务公开和政府信息公开工作。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看,岳阳市云溪区政务服务中心部门决算为局机关本级决算。
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况2017年总收入225.46万元。比上年增加13.81%。总支出225.46万元,比上年增加13.81%。
(二)收入决算情况:2017年收入225.46万元,其中:一般公共预算拨款收入216.46万元,比上年增加9.27%。政府性基金预算财政拨款9万元,较上年没有增加。
(三)支出决算情况:2017年支出225.46万元,其中:一般公共服务支出212.06万元,比上年增加10.05%。社会保障和就业支出2.41万元,较上年没有增加。其他支出11万元,比上年增加10.7%,主要用于大厅日常开支。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款总收入225.46万元,比上年增加13.81%,一般公共预算财政拨款收入216.46万元,政府性基金预算财政拨款收入9万元。财政拨款总支出225.46万元,比上年增加14%,一般公共预算财政拨款支出216.46万元,政府性基金预算财政拨款支出9万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况2017年一般公共预算拨款收入216.46万元。比上年增加9.27%。一般公共预算拨款支出216.46万元,比上年增加9.27%。
(二)2017年一般公共预算拨款收入216.46万元,其中:用于基本支出的收入206.46万元,用于项目支出的收入10万元。
(三)2017年一般公共预算拨款支出225.46万元。基本支出:215.46万元,其中:工资福利支出98.65万元,商品和福利支出89.36万元,对个人和家庭补助支出18.46万元。项目支出:10万元。与2016年持平。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为5.2万元,决算数为5.17万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务接待费预算数为5.2万元,决算数为5.17万元,公务接待30批300人次。2017年“三公”经费决算与2016年基本持平。
七、政府性基金决算
1、有政府性基金决算:2017年政府性基金9万元,用于(科目名称相关)。与2016年比较没有增加。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费:2017年中心机关(事业)运行经费财政拨款决算89.36万元。与2016年增加5万元。主要原因是大厅运行费用有所增加。
(二)政府采购情况:2017年我单位没有政府采购项目。
九:相关的名称解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。