2024年度岳阳市岳化三中部门预算公开说明 
来源:区财政局   2024-01-18 08:00   浏览量:1   | | | |
2024年度岳阳市岳化三中部门预算公开说明 
  
目 录 
第一部分 2024年部门预算说明 
一、部门基本概况 
(一)职能职责 
(二)机构设置 
二、部门预算单位构成 
三、部门收支总体情况 
(一)收入预算 
(二)支出预算 
四、一般公共预算拨款支出 
(一)基本支出 
(二)项目支出 
五、政府性基金预算支出 
六、国有资本经营预算支出 
七、其他重要事项的情况说明 
(一)机关运行经费 
(二)“三公”经费预算 
(三)一般性支出情况 
(四)政府采购情况 
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 
(六)预算绩效目标说明 
八、名词解释 
第二部分 2024年部门预算表 
1、收支总表 
2、收入总表 
3、非税收入征收计划表 
4、支出总表 
5、支出分类(部门预算) 
6、支出分类(政府预算) 
7、财政拨款收支总表 
8、一般公共预算支出(部门) 
9、一般公共预算支出表(政府) 
10、一般公共预算基本支出情况表 
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 
17、一般公共预算“三公”经费支出表 
18、政府性基金(部门预算) 
19、政府性基金(政府预算) 
20、国有资本经营预算表 
21、专户管理(部门) 
22、专户管理(政府) 
23、一般预算经费拨款(部门) 
24、一般预算经费拨款(政府) 
25、财政专户管理资金预算支出表 
26、专项资金预算汇总表 
27、政府采购 
28、政府购买服务 
29、其他项目支出绩效目标表 
30、部门整体支出绩效目标表 
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 
  
 
第一部分 2024年部门预算说明 
  
一、部门基本概况 
(一)职能职责 
1、实施初中义务教育,促进基础教育发展。 
2、初中学历教育。 
3、提供相关社会服务。 
(二)机构设置 
岳阳市岳化三中内设机构包括:内设股室4个,分别为办公室、教务处、后勤处、政教处。本单位共有编制人数53人,实有人数57人。 
二、部门预算单位构成 
岳阳市岳化三中预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市岳化三中本级。 
三、部门收支总体情况 
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费,也包括初中生均公用经费、临聘人员保障、退休待遇保障、学生营养餐计划、一般商品服务支出、在职待遇保障等单位项目专项经费。 
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,054.38万元,其中,一般公共预算拨款收入1,054.38万元。收入较去年增加64.09万元,主要原因是学校扩招,学生人数及教师人数都有相应增加。 
(二)支出预算:2024年本部门支出预算1,054.38万元,其中:教育支出682.84万元,社会保障和就业支出266.09万元,卫生健康支出39.78万元,住房保障支出65.68万元。支出较去年增加64.09万元,主要原因是学校学生人数及教师人数较上年有增长,支出增多。 
四、一般公共预算拨款支出 
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,054.38万元,其中:教育支出682.84万元,占64.76%;社会保障和就业支出266.09万元,占25.24%;卫生健康支出39.78万元,占3.77%;住房保障支出65.68万元,占6.23%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算965.93万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算88.45万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:初中生均公用经费支出8万元,主要用于学校日常办公经费支出等方面;临聘人员保障支出11.15万元,主要用于学校代课教师、宿管等临聘人员工资支出等方面;退休待遇保障支出14.96万元,主要用于退休教师十三月工资及独生子女费用支出等方面;学生营养餐计划支出7万元,主要用于学生营养餐支出等方面;一般商品服务支出40.59万元,主要用于学校办公用品采购、水电费用等支出等方面;在职待遇保障支出6.75万元,主要用于合格班主任奖励支出等方面。 
五、政府性基金预算支出 
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平,无增减变化。因此附表18、19为空。 
六、国有资本经营预算支出 
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平,无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明 
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费25.47万元,比上年预算减少1.82万元,下降6.69%,主要原因是未过多添置新办公用品,本着节俭原则,尽量节约开支。 
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。 
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0万元,我单位2024年度无培训费预算支出。培训费与上年度持平。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额32.5万元,其中,货物类采购预算15万元;工程类采购预算15万元;服务类采购预算2.5万元。 
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,054.38万元,其中:基本支出965.93万元,项目支出88.45万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释 
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 
 
 
 
 
 
 
第二部分 2024年部门预算表 
139030岳阳市岳化三中部门预算公开表.xlsx
 
 
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出(部门)
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理(部门)
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
 

第一部分 2024年部门预算说明
 
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、实施初中义务教育,促进基础教育发展。
2、初中学历教育。
3、提供相关社会服务。
(二)机构设置
岳阳市岳化三中内设机构包括:内设股室4个,分别为办公室、教务处、后勤处、政教处。本单位共有编制人数53人,实有人数57人。
二、部门预算单位构成
岳阳市岳化三中预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市岳化三中本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费,也包括初中生均公用经费、临聘人员保障、退休待遇保障、学生营养餐计划、一般商品服务支出、在职待遇保障等单位项目专项经费。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,054.38万元,其中,一般公共预算拨款收入1,054.38万元。收入较去年增加64.09万元,主要原因是学校扩招,学生人数及教师人数都有相应增加。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算1,054.38万元,其中:教育支出682.84万元,社会保障和就业支出266.09万元,卫生健康支出39.78万元,住房保障支出65.68万元。支出较去年增加64.09万元,主要原因是学校学生人数及教师人数较上年有增长,支出增多。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,054.38万元,其中:教育支出682.84万元,占64.76%;社会保障和就业支出266.09万元,占25.24%;卫生健康支出39.78万元,占3.77%;住房保障支出65.68万元,占6.23%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算965.93万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算88.45万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:初中生均公用经费支出8万元,主要用于学校日常办公经费支出等方面;临聘人员保障支出11.15万元,主要用于学校代课教师、宿管等临聘人员工资支出等方面;退休待遇保障支出14.96万元,主要用于退休教师十三月工资及独生子女费用支出等方面;学生营养餐计划支出7万元,主要用于学生营养餐支出等方面;一般商品服务支出40.59万元,主要用于学校办公用品采购、水电费用等支出等方面;在职待遇保障支出6.75万元,主要用于合格班主任奖励支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平,无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平,无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费25.47万元,比上年预算减少1.82万元,下降6.69%,主要原因是未过多添置新办公用品,本着节俭原则,尽量节约开支。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0万元,我单位2024年度无培训费预算支出。培训费与上年度持平。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额32.5万元,其中,货物类采购预算15万元;工程类采购预算15万元;服务类采购预算2.5万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,054.38万元,其中:基本支出965.93万元,项目支出88.45万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。






第二部分 2024年部门预算表
139030岳阳市岳化三中部门预算公开表.xlsx