岳阳市云溪区安全生产监督管理局2018年部门决算说明
来源:区安全生产监督管理局   2019-07-02 21:28   浏览量:1   | | | |

第一部分 岳阳市云溪区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 岳阳市云溪区安全生产监督管理局2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳阳市云溪区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名称解释

第一部分 岳阳市云溪区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

承担区人民政府安全生产委员会日常工作,研究提出全区安全生产工作的措施和建议;监督、检查、指导、协调区政府有关部门的安全生产工作;对本部门监管的高危行业生产经营单位的安全生产开展情况进行监督管理,打击非法违法行为;开展安全隐患排查整治、安全生产宣传教育;拟定全区安全生产发展规划,定期分析和预测全区安全生产形势,制定全区安全生产应急管理方案,综合管理全区安全生产伤亡事故调度统计工作和安全生产行政执法分析工作;归口管理国家、省、市、区级安全生产专项资金项目和安监执法装备建设;承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。同时根据岳云发﹝2016﹞5号精神,增加了对本命监管的生产经营单位生产安全事故应急救援预案的审查、开展情况检查及监督、推进安全生产标准化职责,制定年度监督检查计划,推广和督促生产经营单位落实安全生产责任险投保工作等职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,岳阳市云溪区安全生产监督管理局部门决算包括局机关本级决算,下设2个二级机构:云溪区安全生产监察执法大队(副科级行政机构)、云溪区安全生产应急管理中心(事业机构),二级机构均没有独立财务。

第二部分 岳阳市云溪区安全生产监督管理局2018年度部门决算表(见附表)

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳阳市云溪区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计609.7万元。同比2017年增加了112.96万元,增加了15.6%。主要是因为安全生产专家指导服务、检查督查工作增加及新增人员工资。

二、收入决算情况说明

2018年收入581.86万元,其中:一般公共预算拨款收入581.86万元,上年无一般公共预算拨款收入占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计581.86万元,其中:基本支出293.76万元,占本年总支出50.49%。项目支出288.1万元,占本年总支出49.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计581.86万元,比上年增加234.51万元,增加了67.49%。主要原因是2018年开展了全省危化品事故综合应急演练等各项特色工作。与2017年相比,上年无2017年度财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出581.86万元,占本年支出合计的100%。政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2017年度相比, 安全生产特色工作及新增人员工资等费用增加。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出581.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.56万元,占0.27%。农林水支出18万元,占3.09%。资源勘探信息等支出562.3万元,占96.64%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度支出决算为581.86万元,其中:

按经济分类:工资福利支出209.19万元,上年无工资福利支出。商品和服务支出75.55万元,上年无商品和服务支出。对个人和家庭的补助9.02万元,上年无对个人和家庭的补助。项目支出288.1万元,上年无项目支出。其中:商品和服务支出288.1万元,上年无商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市云溪区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出293.76万元,占50.49%,其中:

人员经费218.21万元,占74.28%。主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费75.55万元,占25.72%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为23.5万元,支出决算数为23.08万元,完成预算的98.21%,比2017年减少0.55万元,降低了2.33%,因我单位按照中央、省市、区委区政府要求,厉行节约,严控“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为8.71万元,占37.74%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为14.37万元,占62.26%。公务接待200批次1950人次,主要原因:人员增加及国务院等各级综合考核单位增加费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费,严格控制日常办公水、电、燃油等节能耗油。二是各项工作就能够及时完成,且质量较高。三是部门整体支出使用效果达到了预期。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年岳阳市云溪区安全生产监督管理局机关运行经费财政拨款决算75.55万元,同比2017年增加了56.84万,增加了303.79%。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额362.95万元,其中:货物294.36万元;服务68.59万元;本年度政府采购年初计划采购金额尚未实施。本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分 附件

附件:2018年度岳阳市云溪区安全生产监督管理局部门决算公开表格.XLS