岳阳市云溪区水利局2017年部门决算说明
来源:区水利局   2018-07-20 10:19   浏览量:1   | | | |

一、主要职能

(一)负责保障全区水资源的合理开发和利用;组织贯彻实施水法律法规,指导全区水利普法工作,起草有关规范性文件草案;组织编制区域内主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制订水利工程建设有关制度并组织实施;负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的建议,按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出区水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

(三)负责水资源保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。

(五)负责全区水能资源开发利用的统一监督管理,开展水能资源调查,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施。

(六)负责节约用水工作。

(七)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护。

(八)负责防治水土流失工作。

(九)指导农村水利工作。

(十)指导全区水利行业固有资产监管工作,对水利资金的使用进行监管,指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处,协调,仲裁,指导水政监察和水行政执法;依法负责水利行业安全生产工作,指导水库大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

二、部门预算单位构成

岳阳市云溪区水利局部门决算包括局机关本级决算(根据区财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开)办公室、水利工程规划建设管理股、水资源管理股、法规审批股、安全与质量监督股、政工人事股(审计股)、财政股共七个股室。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入4,096.05万元。比上年减少14.21%。总支出4,096.05万元,比上年减少14.21%。

(二)收入决算情况:2017年收入4,096.05万元,其中:一般公共预算拨款收入3,883.05万元,比上年减少18.67%。政府性基金预算财政拨款213万元,2016年无政府性基金拨款。

(三)支出决算情况:2017年支出4,096.05万元,其中:一般公共服务支出3万元,比上年增加50%。社会保障和就业支出9万元,比上年增加0%。城乡社区支出29.96万元,比上年增加0%。农林水支出3841.09万元,比上年减少18.18%。其他支出213万元,比上年增加173.43%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入4,096.05万元,比上年减少14.21%,一般公共预算财政拨款收入3,883.05万元,政府性基金预算财政拨款收入213万元。财政拨款总支出4,096.05万元,比上年减少14.21%,一般公共预算财政拨款支出3,883.05万元,政府性基金预算财政拨款支出213万元。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入3,883.05万元。比上年减少18.67%。一般公共预算拨款支出3,883.05万元,比上年减少18.67%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入3,883.05万元,其中:用于基本支出的收入1,342.73万元,用于项目支出的收入2,540.32万元。基本支出收入增加主要是人员增加,项目支出收入减少主要是本年度工程建设项目减少。

(三)2017年一般公共预算拨款支出3,883.053万元。基本支出: 1,342.73万元,其中:工资福利支出1071.19万元,商品和福利支出112.87万元,对个人和家庭补助支出13.8万元。项目支出:2540.32万元。与2016年减少678.37万元。主要是项目相应减少造成的。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为13.8万元,决算数为13.72万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为13.8万元,决算数为13.72万元,公务接待103批485人次。

“三公”经费增加变化情况说明:

本年度三公经费与去年同期相比有所减少:2017年“三公”经费决算比2016年减少5.47万元,水利局按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、有政府性基金决算:水利局2017年政府性基金213万元,用于(其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出)。与2016年增加213万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年水利局机关(事业)运行经费财政拨款决算112.88万元。与2016年相比增加38.91万元。主要是2017年新增了河长办运行经费。

(二)政府采购情况

2017年水利局政府采购总额241.6万元,其中:货物采购175.1万元;服务采购66.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

无公车和大型设备:水利局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

九:相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:岳阳市云溪区水利局2017年部门决算公开表.XLS