岳阳市云溪区交通运输局2017年部门决算说明
来源:区交通运输局   2018-07-20 10:54   浏览量:1   | | | |

一、主要职能

本单位是独立核算的行政机构,法人代表吴勇;局机关共有干部职工50人,其中行政编制13人,事业编制26人,无编人员2人,退休职工9人。单位主要职能:负责全区省级以下公路建设、养护和管理工作,全区道路、内河运输市场监管,指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作,负责交通运输执法检查和监督,参与拟订物流业发展战略和规划,以及全区交通运输行业监督管理等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,岳阳市云溪区交通局部门决算包括局机关本级决算及五个二级机构(公路所、运管所、客管所、站管中心、战备渡口)决算。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入3,881.69万元。比上年增加19.61%。总支出3,881.69万元,比上年增加19.61%。

(二)收入决算情况:2017年收入3,881.69万元,其中:一般公共预算拨款收入3,723.69万元,比上年增加14.74%。政府性基金预算财政拨款158万元。增加原因是人员工资上调等。

(三)支出决算情况:2017年支出3,881.69万元,其中:一般公共服务支出3万元,比上年减少72.73%。公共安全支出20万元,比上年增加400%。社会保障和就业支出3万元,比上年增加0%。交通运输支出3697.69万元,比上年增加18.88%。其他支出158万元,比上年增加93.63%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入3,881.69万元,比上年增加19.61%,一般公共预算财政拨款收入3,723.69万元,政府性基金预算财政拨款收入158万元。财政拨款总支出3,881.69万元,比上年增加20%,一般公共预算财政拨款支出3,723.69万元,政府性基金预算财政拨款支出158万元。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入3,723.69万元。比上年增加14.74%。一般公共预算拨款支出3,723.69万元,比上年增加14.74%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入3,723.69万元,其中:用于基本支出的收入1,542.27万元,用于项目支出的收入2,181.42万元。增加原因是人员工资福利上调。

(三)2017年一般公共预算拨款支出3723.69万元。基本支出:1542.27万元,其中:工资福利支出1351.21万元,商品和福利支出178.66万元,对个人和家庭补助支出12.4万元。项目支出:2181.42万元。与2016年增加478.44万元。增加原因是人员工资福利上调。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为62.7万元,决算数为42.5万元。其中:公务用车购置及运行费预算数为26.9万元,决算数为21.15万元(公务用车运行费预算数为26.9万元,决算数为21.15万元,公务车辆保有8辆),公务接待费预算数为35.8万元,决算数为21.35万元,公务接待475批4000人次。

“三公”经费增加变化情况说明:

持平:2017年“三公”经费决算与2016年持平。XX部门按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

有政府性基金决算:2017年政府性基金158万元,用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

机关(事业)运行经费

2017年运行经费财政拨款决算178.66万元。与2016年比减少111.59万元。

政府采购情况

2017年政府采购总额505.84万元。

八:相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:岳阳市云溪区交通局2017年部门决算公开表.xls